Control Interno e incidencia en las operaciones del área de tesoreria en UGEL Santa, 2018
dc.contributor.advisor | Gómez De La Barra Márquez, Gonzalo Urbano | |
dc.contributor.author | Aguilar Benites, Yuliana Yedirel | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T08:34:44Z | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T14:27:02Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T08:34:44Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T14:27:02Z | |
dc.date.issued | 2019-05-23 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la incidencia del control interno en las operaciones del área de tesorería de la UGEL Santa, 2018. El tipo de investigación fue descriptiva y exploratoria, con un diseño no experimental de corte transversal. En este estudio se procedió a la recolección de datos del personal que trabaja en las áreas de administración, contabilidad y tesorería (05) trabajadores en la UGEL Santa materia de estudio y como técnica se utilizó la entrevista y como instrumento la guía de entrevista. Se analizó sus dos (02) variables de la investigación que son (i) Control Interno (ii) Operaciones de Tesorería. Se obtuvo dichos resultados que enunciamos en la hipótesis que, el control interno incide deficientemente en las operaciones del área de tesorería de la UGEL Santa, 2018. De acuerdo a los datos obtenidos podemos determinar, evaluar, identificar y analizar la incidencia del control interno y decir que es deficiente en las operaciones del área de tesorería. Por lo cual se debe evalúa constantemente para el fortalecimiento del control interno y los procedimientos de las operaciones del área de tesorería. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/11567 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Control Interno | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Control Interno e incidencia en las operaciones del área de tesoreria en UGEL Santa, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 32875262 | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-5242-7231 | es_ES |
renati.author.dni | 32989376 | |
renati.discipline | 332076 | |
renati.juror | Ulloa Siccha, Javier Leopoldo | es_ES |
renati.juror | Vigo Bardales, Luis Alberto | es_ES |
renati.juror | Luis Menacho, Jessica Fabiola | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Pedro. Facultad De Ciencias Economicas Y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador(a) PÚblico(a) | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |