Sistema de control interno en gestión del área compras empresa Kairos Capital Perú S.A.C.- Samanco

dc.contributor.advisorFernandez Pinedo, Veronica Margarita
dc.contributor.authorVillanueva Cashpa, Liliana Marlene
dc.date.accessioned2019-05-18T10:55:25Z
dc.date.accessioned2019-05-18T22:45:19Z
dc.date.available2019-05-18T10:55:25Z
dc.date.available2019-05-18T22:45:19Z
dc.date.issued2018-12-20
dc.description.abstractLa investigación tuvo como propósito principal determinar la influencia del control interno en la gestión de compras de la empresa Kairos Capital Perú S.A.C., el cual se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, a nivel descriptivo y aplicativo, con un diseño no experimental, porque no se controló, ni se manipuló la variable independiente, la población estuvo conformada por 29 trabajadores de la empresa Kairos Capital Perú S.A.C., para la recolección de la información se utilizó como técnica las encuestas en base a preguntas directamente relacionadas con las variables, dimensiones e indicadores de la investigación y el instrumento fue el cuestionario. Según los resultados el control interno influye significativamente en la gestión del área de compras de la empresa Kairos Capital Perú S.A.C. Se concluye que el 69% del personal de la empresa no cuenta con las competencias necesarias para el perfil del cargo, ni tienen conocimiento sobre sus responsabilidades y no actúan de acuerdo con los niveles de autoridad que le corresponden, esto genera que un 48% opine que no se realiza adecuadamente la recepción de necesidades y requerimientos de las áreas usuarias, ni se registren y organicen dichos requerimientos teniendo en cuenta los plazos, cantidad y calidad solicitados, también se concluye que el 48% de la población manifiesta que no se verifica la cantidad y calidad de los bienes adquiridos verificando que se encuentren acorde a lo solicitado, esto se debe a que solo el 17% de la población manifestó que se realiza la rotación del personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/9418
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad San Pedroes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad San Pedroes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - USPes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectAuditoriaes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
dc.titleSistema de control interno en gestión del área compras empresa Kairos Capital Perú S.A.C.- Samancoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
renati.advisor.dni32974995es_ES
renati.advisor.orcid0000-0003-0508-6176es_ES
renati.author.dni45725867
renati.discipline332076
renati.jurorLeon Cavero, Francisco Rafaeles_ES
renati.jurorOjeda Crisanto, Elizabethes_ES
renati.jurorGómez De La Barra Márquez, Gonzalo Urbanoes_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.grantorUniversidad San Pedro. Facultad De Ciencias Economicas Y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContador PÚblicoes_ES
thesis.degree.programPresenciales_ES

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