Control interno en la adquisición de bienes - servicios en el Gobierno Regional de Lima - 2016

dc.contributor.advisorGarcia Soto, Carlos Enrique
dc.contributor.authorGuerrero Araujo, Karin Janet
dc.date.accessioned2020-02-25T08:34:45Z
dc.date.accessioned2020-02-25T14:21:39Z
dc.date.available2020-02-25T08:34:45Z
dc.date.available2020-02-25T14:21:39Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.description.abstractEn la presente investigación se planteó como objetivo general determinar cómo influye el control Interno en la Adquisición de Bienes y Servicios en el Gobierno Regional de Lima - 2016, para alcanzar este objetivo se desarrolló una investigación que por su finalidad fue aplicada, de tipo descriptiva, su diseño fue no experimental, Transversal. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, que fue aplicada a una población de 60 trabajadores de la Sub Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional de Lima. Para el análisis estadístico se utilizó los procedimientos estadísticos denominados tablas de frecuencias y gráficos de pastel. Finalmente se llegó a la conclusión que en el Gobierno Regional de Lima, el control interno influye negativamente en la adquisición de bienes y servicios debido a la ineficiencia en la implementación del sistema de control interno el cual trae consecuencias graves, como ineficiencia en la satisfacción de las necesidades de la población e incumplimiento de las metas propuestas, además se identificaron riesgos potenciales originados como consecuencia de las deficiencias detectadas en cada área, dentro de los cuales tenemos: adquisición de productos innecesarios; excesivos costos de bienes adquiridos, extravió, deterioro, robo sistemático de los bienes almacenados; deficiente desempeño del recurso humano.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/11531
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad San Pedroes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad San Pedroes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - USPes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.titleControl interno en la adquisición de bienes - servicios en el Gobierno Regional de Lima - 2016es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
renati.advisor.dni15628499es_ES
renati.advisor.orcid0000-0002-0826-2449es_ES
renati.author.dni43714697
renati.discipline332076
renati.jurorMarquez Calderon, Jorge Alfredoes_ES
renati.jurorDoroteo Camones, Gilder Marceloes_ES
renati.jurorVallejo Collantes, Carlos Andreses_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.grantorUniversidad San Pedro. Facultad De Ciencias Economicas Y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContador(a) PÚblico(a)es_ES
thesis.degree.programPresenciales_ES

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