Deficiencias de control interno y su efecto en la gestión financiera Caja del Santa, 2018

dc.contributor.advisorRevilla Becerra, Misael Benigno
dc.contributor.authorAshcalla Alcantara, Alexis Antony
dc.date.accessioned2020-02-25T08:34:46Z
dc.date.accessioned2020-02-25T14:04:14Z
dc.date.available2020-02-25T08:34:46Z
dc.date.available2020-02-25T14:04:14Z
dc.date.issued2019-08-08
dc.description.abstractLa presente investigación titulada Deficiencias de control interno y su efecto en la gestión financiera Caja del Santa, 2018, tuvo como objetivo determinar cómo la deficiencia de control interno influye en la gestión financiera de la Caja del Santa - 2018, siendo de tipo cuantitativa correlacional, con un diseño no experimental transversal. La muestra del estudio estuvo conformada por los trabajadores de la empresa, a quienes se aplicó un cuestionario para recolectar información respecto de la aplicación del control interno en las operaciones y su efecto en la gestión financiera. El análisis de datos se realizó de manera descriptiva empleado tablas y gráficos, y a nivel inferencial empleando la prueba estadística del coeficiente de correlación R de Pearson, para establecer el grado de correlación de las variables. Se ha establecido que el procesamiento de la información no es el adecuado, las CMAC han tenido que acogerse a un sinceramiento de los créditos incobrables que tenían como refinanciados lo que distorsionaba los resultados de la gestión, e ir adecuándose a las normas legales respecto a las provisiones de colocaciones.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/11445
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad San Pedroes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad San Pedroes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - USPes_ES
dc.subjectDeficienciaes_ES
dc.subjectControl Interno.es_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_ES
dc.titleDeficiencias de control interno y su efecto en la gestión financiera Caja del Santa, 2018es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
renati.advisor.dni32804567es_ES
renati.advisor.orcid0000-0001-7487-5107es_ES
renati.author.dni72006238
renati.discipline332076
renati.jurorLeon Alva, Martos Ernestoes_ES
renati.jurorLeon Cavero, Francisco Rafaeles_ES
renati.jurorValderrama Araujo, Pedro Andreses_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.grantorUniversidad San Pedro. Facultad De Ciencias Economicas Y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContador(a) PÚblico(a)es_ES
thesis.degree.programPresenciales_ES

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