Deficiencias de control interno y su efecto en la gestión financiera Caja del Santa, 2018
dc.contributor.advisor | Revilla Becerra, Misael Benigno | |
dc.contributor.author | Ashcalla Alcantara, Alexis Antony | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T08:34:46Z | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T14:04:14Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T08:34:46Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T14:04:14Z | |
dc.date.issued | 2019-08-08 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Deficiencias de control interno y su efecto en la gestión financiera Caja del Santa, 2018, tuvo como objetivo determinar cómo la deficiencia de control interno influye en la gestión financiera de la Caja del Santa - 2018, siendo de tipo cuantitativa correlacional, con un diseño no experimental transversal. La muestra del estudio estuvo conformada por los trabajadores de la empresa, a quienes se aplicó un cuestionario para recolectar información respecto de la aplicación del control interno en las operaciones y su efecto en la gestión financiera. El análisis de datos se realizó de manera descriptiva empleado tablas y gráficos, y a nivel inferencial empleando la prueba estadística del coeficiente de correlación R de Pearson, para establecer el grado de correlación de las variables. Se ha establecido que el procesamiento de la información no es el adecuado, las CMAC han tenido que acogerse a un sinceramiento de los créditos incobrables que tenían como refinanciados lo que distorsionaba los resultados de la gestión, e ir adecuándose a las normas legales respecto a las provisiones de colocaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/11445 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Pedro | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USP | es_ES |
dc.subject | Deficiencia | es_ES |
dc.subject | Control Interno. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Deficiencias de control interno y su efecto en la gestión financiera Caja del Santa, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 32804567 | es_ES |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7487-5107 | es_ES |
renati.author.dni | 72006238 | |
renati.discipline | 332076 | |
renati.juror | Leon Alva, Martos Ernesto | es_ES |
renati.juror | Leon Cavero, Francisco Rafael | es_ES |
renati.juror | Valderrama Araujo, Pedro Andres | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Pedro. Facultad De Ciencias Economicas Y Administrativas | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador(a) PÚblico(a) | es_ES |
thesis.degree.program | Presencial | es_ES |