Control interno de almacén y afectación en la liquidez y rentabilidad de disffena S.R.L 2021-2022

dc.contributor.advisorMartos Ramirez, Lucio Lucio
dc.contributor.authorTadeo Leiva, Raiyan Aekses
dc.date.accessioned2023-11-20T18:55:01Z
dc.date.accessioned2023-11-21T04:25:00Z
dc.date.available2023-11-20T18:55:01Z
dc.date.available2023-11-21T04:25:00Z
dc.date.issued2023-01-11
dc.description.abstractEste informe de tesis ha presentado el objetivo de analizar el efecto de la aplicación de un sistema de Control Interno en la Liquidez y Rentabilidad de la empresa DISFFENA S.R.L. El tipo de investigación fue descriptivo de diseño no experimental, de corte transversal. La población considerada fue la empresa Distribuidora de Filtros y Ferretería Naval S.R.L., de la ciudad de Chimbote 2021-2022. La muestra estuvo compuesta de los 10 trabajadores de la empresa mencionada, por lo que en este caso la investigación constituirá una población muestral. Para recolectar los datos se ha aplicado la técnica de la encuesta, y el instrumento fue el cuestionario. Para la obtención de los resultados, se encuestó a la muestra seleccionada. Por último, se obtuvieron los resultados esperados, ósea que la aplicación de un sistema de Control Interno de almacén tiene un efecto significativo en la Liquidez y Rentabilidad de la empresa DISFFENA S.R.L, por lo que se contrasta la hipótesis del investigador. No obstante, son visibles ciertos problemas sobre la aplicación del Control Interno, como se evidencia en la Tabla 1, en la que el 100% de los encuestados manifestaron que están totalmente desacuerdo en cuanto a que se registra la entrada de existencias al almacén. También en la Tabla 8, en la que la totalidad del personal encuestado ha señalado que está en desacuerdo en cuanto a que existe un control entre lo que realmente se utilizó en producción y lo que se requirió a almacén. Y finalmente en la Tabla 12, en la que la totalidad de los colaboradores encuestados afirmó que está totalmente desacuerdo en cuanto a que los gastos financieros son menores a los ingresos.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/20.500.129076/22918
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad San Pedroes_ES
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad San Pedroes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - USPes_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
dc.titleControl interno de almacén y afectación en la liquidez y rentabilidad de disffena S.R.L 2021-2022es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
renati.advisor.dni18847339es_ES
renati.advisor.orcid0000-0002-2732-6452es_ES
renati.discipline332076
renati.jurorUlloa Siccha, Javier Javieres_ES
renati.jurorVigo Bardales, Luis Luises_ES
renati.jurorMartos Ramirez, Lucio Lucioes_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.grantorUniversidad San Pedro. Facultad De Ciencias Económicas Y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContador(a) Público(a)es_ES
thesis.degree.programContabilidades_ES

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