Examinando por Autor "Merino Zarate, Clarita Lucero"
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Ítem Control interno de almacén y afectación de gestión de inventarios de L&S Contratistas Generales S.R.L. 2018(Universidad San Pedro, 2019-08-08) Merino Zarate, Clarita Lucero; Venegas Gordillo, LuisEl propósito de la investigación fue determinar que el Control Interno de Almacén afecta la Gestión de Inventarios de la empresa L&S Contratistas Generales S.R.L., para lo cual se utilizó un tipo de investigación descriptiva de diseño no experimental, de corte transversal, tomando como muestra a la empresa L&S Contratistas Generales S.R.L, donde laboran 05 funcionarios de las áreas de Gerencia General, Contabilidad, Logística y Almacén, quienes constituyen las unidades de análisis y como técnica se utilizó la entrevista y como instrumento la guía de entrevista. Entre otros resultados encontramos que el Control Interno de almacén es deficiente, que los inventarios físicos se practican anualmente y el personal encargado de almacén no reúne el perfil para el desempeño de tales funciones.Ítem El control interno y la gestión de los créditos y cobranzas en DPMA EIRL., 2019(Universidad San Pedro, 2021-02-22) Merino Zarate, Clarita Lucero; Leon Cavero, Francisco FranciscoLa investigación tuvo como propósito describir la influencia del control interno en la gestión de los créditos y cobranzas de la empresa PMA EIRL., 2019. Correspondió a una investigación descriptiva, de corte transversal no experimental, la población fue la empresa materia de estudio PMA EIRL, y como muestra se tomó las áreas de administración, contabilidad y caja, con un total de ocho trabajadores que constituyen las unidades de análisis. Como técnica se utilizó la entrevista y como instrumento la guía de entrevista, así mismo la técnica de análisis documental y su instrumento la ficha de análisis documental. Se obtuvo como resultado la confirmación de la hipótesis planteada, que la aplicación de un adecuado sistema de control interno, mejoraría la gestión de los créditos y cobranzas en la empresa PMA EIRL., 2019, así quedó demostrado cuando el 100% de los funcionarios consideró que el control interno muy pocas veces es eficiente.