Vigo Moreno, Kathia Joselim2018-03-012018-03-012017-09-05http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/2079El trabajo de investigación tuvo como propósito determinar de qué manera el sistema de control interno en el área de finanzas incidió en la rentabilidad de la empresa SERFI S.A. Para lo cual el tipo de investigación fue descriptiva, de diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por la empresa materia de estudio y como unidades de análisis el área de finanzas con un total de 8 trabajadores. Se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento la guía de entrevista. Se concluye que el 87.5% de los trabajadores consideraron que el control interno en el área de finanzas es regular, y el 100% de los trabajadores indicaron que es necesario mayor atención al control interno para un mejor manejo del área de finanzas.application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessAuditoríaSistema de control interno en el área de finanzas y la rentabilidad SERFI S.A.info:eu-repo/semantics/bachelorThesis