Show simple item record

dc.contributor.authorJara Rodriguez, Melissa Anita
dc.date.accessioned2019-02-24T21:23:07Z
dc.date.accessioned2019-02-25T03:59:55Z
dc.date.available2019-02-24T21:23:07Z
dc.date.available2019-02-25T03:59:55Z
dc.date.issued2018-09-25
dc.identifier.urihttp://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/5912
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como propósito "Determinar que la aplicación de un sistema de control interno, permita mejorar la gestión administrativa y financiera de la empresa AMERICA EXPRESS S.A.A. 2015". El tipo de investigación fue descriptiva con un diseño no experimental, teniendo como técnica la entrevista, como instrumento la guía de entrevista; la población estuvo constituida por la empresa de transportes de pasajeros y como muestra a la empresa América Express S.A.A. como único ende de evaluar a 05 trabajadores de dicha empresa. Entre otros resultados encontrados se tuvo, mejora en el control interno, así como en la gestión administrativa y financiera de la empresa materia a investigación, mejorando la rentabilidad y liquidez; asimismo se pudo apreciar que la totalidad de las áreas tuvieron conocimiento de la revisión anual de los Estados Financieros por parte de la gerencia, a través de una asamblea o reunión, en el que cada área es representada por una persona para informarse al detalle de los hechos económicos de la empresa durante el año; asimismo, se pudo observar que más de la mitad del público objetivo, señala que no han sido controlados casi totalmente, debido a que mayormente el control lo ejercen sobre las áreas más importantes como cobranzas, finanzas, contabilidad.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad San Pedroes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_ES
dc.sourceUniversidad San Pedroes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - USPes_ES
dc.subjectControl interno.es_ES
dc.titleAplicación del sistema de control interno para mejorar la gestión administrativa y financiera de America Express S.A.A.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameContador PÚblicoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad San Pedro. Facultad De Ciencias Economicas Y Administrativases_ES
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_ES
thesis.degree.disciplineContabilidades_ES
thesis.degree.programPresenciales_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00es_ES
renati.author.dni72499508
renati.advisor.orcid0000-0001-8779-7320es_ES
renati.advisor.dni17970786es_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.discipline332076
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.jurorVenegas Gordillo, Luises_ES
renati.jurorSantos Diaz, Pablo Arnulfoes_ES
renati.jurorSarmiento Maza, Eusebio Teofiloes_ES
dc.publisher.countryPE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess