Browsing Contabilidad by Subject "Auditoría"
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Auditoria de recursos humanos y la gestión de la dirección regional de educación de Ancash, 2016.
(Universidad San PedroPE, 2018-05-28)La investigación titulada "Auditoría de los Recursos Humanos y la Gestión de la Dirección Regional de Educación de Ancash, 2016", tuvo como propósito determinar la auditoria de los recursos humanos de la dirección regional ... -
La auditoría tributario preventiva y el riesgo tributario de servicios generales Malabrigo SRL año 2015
(Universidad San PedroPE, 2017-02-07)La presente investigación tuvo como propósito principal determinar cómo la Auditoría Tributaria Preventiva, reduce el riesgo tributario de la Empresa Servicios Generales Malabrigo SRL año 2015; para la cual hemos ha utilizado ... -
Control interno y su incidencia de gestión de Centro Odontológico Alayo EIRL Nvo. Chimbote 2016
(Universidad San PedroPE, 2018-06-19)La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del Control Interno en la gestión de Centro Odontológico Alayo EIRL Nvo Chimbote, 2016. El tipo de investigación que se utilizó fue el Descriptivo; ... -
Implementación de un sistema de control interno en almacenes y su influencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Adolfo S.A.C. 2015
(Universidad San PedroPE, 2018-02-20)Este trabajo de investigación titulado: Implementación de un Sistema de Control Interno en Almacén y su influencia en la rentabilidad de la empresa Inversiones Adolfo SAC 2015, presentó el siguiente problema de investigación: ... -
Influencia del control interno en la gestión del almacén de Comercial Marlene, Barranca 2016
(Universidad San PedroPE, 2019-10-24)El trabajo de investigación titulado "Influencia del Control Interno en la Gestión del Almacén de Comercial Marlene, Barranca 2016", tuvo como objetivo principal, determinar la Influencia del Control Interno en la Gestión ... -
Sistema de control interno en el área de finanzas y la rentabilidad SERFI S.A.
(Universidad San PedroPE, 2017-09-05)El trabajo de investigación tuvo como propósito determinar de qué manera el sistema de control interno en el área de finanzas incidió en la rentabilidad de la empresa SERFI S.A. Para lo cual el tipo de investigación fue ...